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党群团体财政预决算
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信息索引号 014032126/2019-00009 生成日期 2019-02-12 公开日期 2019-02-12
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 新吴区人民政府
公开形式 网站,文件,政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
有效期 长期 公开程序 部门编制、经部门审核后公开 组配 财政预算
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 体裁 报告
关键词 预算,财务,银行 文件下载
内容概述 中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会2019年预算公开
中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会2019年预算公开

 

 

 

 

 

中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会

2019年度部门预算公开

 

 

 

 


 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、发挥好党的助手和后备军作用,教育、团结和带领 青年为党的事业奋斗。

2、制定、规划全区共青团工作目标任务,对全区各级 共青团组织的工作进行检查和指导。

3、坚持服务大局,团结、带领广大青年在经济建设中 发挥主力军和突击队作用。

4、坚持服务青年,组织开展适合青年特点的活动,关 心青年的工作、学习和生活,代表青年利益。

5、坚持对青年的教育和引导,积极培养社会主义“四 有”新人,并努力为党输送新鲜血液,为地方输送青年建设人才。

6、做好区青年联合会、区青商会各项工作,加强青年统一战线。

7、预防青少年违法犯罪,依法维护未成年人的合法权 益。

8、加强对中国少年先锋队的领导,并指导和支持其工 作。

9、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括共青团无锡市新吴区委员会。本部门无下属单位。共青团无锡市新吴区委员会为正科级建制核定行政编制1名。领导职数1名,其中书记1名。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1、以共同理想引领青年,凝聚共识,深入开展社会主义核心价值观教育。深入开展党的十九大精神宣讲工作。充分发挥典型引路作用,持续深入开展“我身边的好青年”评选宣传工作。保持线上线下团青常态互动,持续开展各类主题活动,增强青年与共青团的黏度。借助新吴文化创意产业优势,广泛联系各类社会力量创作开发青春时尚的文化产品,以优质的“产品供给”增强引导青少年工作的亲和力和感染力。

2、以建功立业感召青年,聚焦“创新”,在“打造‘三个新高地’、建设‘强富美高’新吴区”中奋力担当。整合社会中介组织力量,搭建青年众创平台。积极发挥青联、青商会等平台对青年人才的吸引集聚作用,搭建共赢的组织平台。推进“号岗手”品牌联动创建。以评比“最美青工”活动为抓手,不断营造“苦练技能本领、勇于扎根一线”的良好氛围。

3、以服务维权凝聚青年,聚焦“富民”,着力提升青年民生幸福感。持续推进青年社会组织孵化引导工程,建立“团干部+社工+义工”的联动互补服务体系。配合区教育文体局做好区青少年活动中心改建工作。根据辖区内聚集青年群体的特点和需求,打造一批相对固定、参与面广、适宜长期开展的活动项目。继续坚持“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动,推进青少年维权岗、12355 青少年服务平台等载体建设,进一步畅通青少年合理诉求表达渠道。

4、以团建创新组织青年,从严治团,全面提高团的建设科学化水平。加强层级化组织建设。推进非层级化组织建设,重点探索扩大“两新”组织领域的团组织覆盖。严格规范团员发展工作,发挥协管职能,加强对直属单位团干部的选拔、培养和管理,配齐配强各级团组织班子,履行好协管职责。加大对基层团组织和团干部的考核力度,差异化制定街道、园区、机关团组织工作考核办法,积极选树表彰共青团工作先进典型。


第二部分 2019年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:共青团无锡市新吴区委员会

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

83.11 

一、一般公共服务支出

 69.96

一、基本支出

43.11 

      1. 一般公共预算

83.11 

二、外交支出

 

二、项目支出

40.00 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.93

 

 

 

 

九、卫生健康支出

1.04

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

9.18 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

83.11 

当年支出小计

83.11 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

83.11 

支出合计

83.11 

 

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:共青团无锡市新吴区委员会

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 83.11

一般公共预算资金

小计

 83.11

公共财政拨款(补助)资金

 83.11

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:共青团无锡市新吴区委员会                                            单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

83.11 

43.11 

40.00 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:共青团无锡市新吴区委员会

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

83.11 

一、基本支出

43.11 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

40.00 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

83.11 

支出合计

83.11 

 

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称 :共青团无锡市新吴区委员会

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 

201

一般公共服务支出

69.96

20129

群众团体事务

69.96

2012901

行政运行

29.96

2012902

一般行政管理事务

40.00

208

社会保障和就业支出

2.93

20805

行政事业单位离退休

2.93

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.09

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.84

210

卫生健康支出

1.04

21011

行政事业单位医疗

1.04

2101101

行政单位医疗

1.04

221

住房保障支出

9.18

22102

住房改革支出

9.18

2210201

住房公积金

3.06

2210203

购房补贴

6.12

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:共青团无锡市新吴区委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 

301

工资福利支出

39.74

30101

基本工资

3.19

30102

津贴补贴

17.49

30103

奖金

11.90

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.09

30109

职业年金缴费

0.84

30110

职工基本医疗保险缴费

1.04

30112

其他社会保障缴费

0.13

30113

住房公积金

3.06

302

商品和服务支出

3.29

30201

办公费

0.20

30205

水费

0.20

30211

差旅费

0.30

30228

工会经费

0.41

30229

福利费

0.09

30239

其他交通费用

0.78

30299

其他商品和服务支出

1.31

303

对个人和家庭的补助

0.08

30307

医疗费补助

0.08

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:共青团无锡市新吴区委员会

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 

201

一般公共服务支出

69.96

20129

群众团体事务

69.96

2012901

行政运行

29.96

2012902

一般行政管理事务

40.00

208

社会保障和就业支出

2.93

20805

行政事业单位离退休

2.93

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.09

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.84

210

卫生健康支出

1.04

21011

行政事业单位医疗

1.04

2101101

行政单位医疗

1.04

221

住房保障支出

9.18

22102

住房改革支出

9.18

2210201

住房公积金

3.06

2210203

购房补贴

6.12

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:共青团无锡市新吴区委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 

301

工资福利支出

39.74

30101

基本工资

3.19

30102

津贴补贴

17.49

30103

奖金

11.90

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.09

30109

职业年金缴费

0.84

30110

职工基本医疗保险缴费

1.04

30112

其他社会保障缴费

0.13

30113

住房公积金

3.06

302

商品和服务支出

3.29

30201

办公费

0.20

30205

水费

0.20

30211

差旅费

0.30

30228

工会经费

0.41

30229

福利费

0.09

30239

其他交通费用

0.78

30299

其他商品和服务支出

1.31

303

对个人和家庭的补助

0.08

30307

医疗费补助

0.08

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:共青团无锡市新吴区委员会

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 12.7

 

 

 

 

 

 1

0.7 

11 

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算

部门名称:共青团无锡市新吴区委员会

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项

 

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:共青团无锡市新吴区委员会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 3.29

302

商品和服务支出

3.29

30201

办公费

0.20

30205

水费

0.20

30211

差旅费

0.30

30228

工会经费

0.41

30229

福利费

0.09

30239

其他交通费用

0.78

30299

其他商品和服务支出

1.31

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.科目编码科目名称为必填项。

 

公开12

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:XXXX

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总情况说明

共青团新吴区委员会2019年度收入、支出预算总计83.11万元,与上年相比收、支预算总计各增加13.51万元,增长19.4%。主要原因是2019年人员工资调整及各项绩效奖励纳入预算。其中:

(一)收入预算总计83.11万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计83.11万元。

1)一般公共预算收入预算83.11万元,与上年相比增加13.51万元,增长19.4%。主要原因是2019年人员工资调整及各项绩效奖励纳入预算

2)政府性基金收入预算0万元,与上年持平

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元与上年持平

3.其他资金收入预算总计0万元与上年持平

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年持平

(二)支出预算总计83.11万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出69.96万元,主要用于中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会开展群团工作而发生 的基本支出。与上年相比增加0.36万元,增长0.5%。主要原因是2019年人员工资调整及各项绩效奖励纳入预算

2社会保障和就业支出2.93万元。主要用于人员经费中的机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出,与上年相比增加2.93万元,增长100%,主要原因是2018年度未将次功能科目单独列支,2019年度将此功能科目单独列支计算。

3.卫生健康支出1.04万元,主要用于人员经费的职工行政单位医疗支出,与上年相比增加1.04万元,增长100%,主要原因是2018年度未将次功能科目单独列支,2019年度将此功能科目单独列支计算。

4.住房保障支出9.18万元,主要用于人员经费中的职工住房公积金及新职工住房补贴费用,与上年相比增加9.18万元,增长100%,主要原因是2018年度未将次功能科目单独列支,2019年度将此功能科目单独列支计算。

5.结转下年资金预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会本年收入预算合计83.11万元,其中:

一般公共预算收入83.11万元,占100%

政府性基金预算收入0万元;

财政专户管理资金0万元;

其他资金0万元;

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会本年支出预算合计83.11万元,其中:

基本支出43.11万元,占51.9%

项目支出40万元,占48.1%

单位预留机动经费0万元;

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总情况说明

中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会2019年度财政拨款收、支总预算83.11万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加13.51万元,增长19.4 %。主要原因是人员工资调整及各项绩效奖励纳入预算

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会2019年财政拨款预算支出83.11万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加13.51万元,增长19.4%。主要原因是人员工资调整及各项绩效奖励纳入预算

其中:

(一)一般公共服务

1群众团体事务(款行政运行(项支出29.96万元,与上年相比增加0.36万元,增长1.2%。主要原因是人员工资调整及各项绩效奖励纳入预算

2群众团体事务(款一般行政管理事务(项支出40万元,与上年持平。

(二)社会保障和就业支出

1机关事业单位基本养老保险缴费支出2.09万元,与上年相比增加2.09万元,增长100%。主要原因是2018年度未将次功能科目单独列支,2019年度将此功能科目单独列支计算

2.机关事业单位职业年金缴费支出0.84万元,与上年相比增加0.84万元,增长100%。主要原因是2018年度未将次功能科目单独列支,2019年度将此功能科目单独列支计算

卫生健康支出

1行政单位医疗支出1.04万元,与上年相比增加1.04万元,增长100%。主要原因是2018年度未将次功能科目单独列支,2019年度将此功能科目单独列支计算

社会保障和就业支出

1职工住房公积金3.06万元,与上年相比增加3.06万元,增长100%。主要原因是2018年度未将次功能科目单独列支,2019年度将此功能科目单独列支计算

2.职工购房补贴6.12万元,与上年相比增加6.12万元,增长100%。主要原因是2018年度未将次功能科目单独列支,2019年度将此功能科目单独列支计算

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会2019年度财政拨款基本支出预算43.11万元,其中:

(一)人员经费39.74万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3.29万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会2019年一般公共预算财政拨款支出预算83.11万元,与上年相比增加13.51万元,增长19.4%。主要原因是人员工资调整及各项绩效奖励纳入预算

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算43.11万元,其中:

(一)人员经费39.74万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3.29万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会2019 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出 0万元;公务接待费支出1万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。。

3.公务接待费预算支出1万元,上年预算持平

中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.7万元,上年预算增加(减少) 0.7万元主要原因中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会2019年度召开新吴区第一届青年联合会选举会议、新吴区青年商会换届会议

中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11万元,上年预算减少1.42万元主要原因厉行节约

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3.29

万元,与上年相比增加0.19万元,增长6.1 %。主要原因是:人员工会经费支出的调整 

十二、政府采购支出预算情况说明

中国共产主义青年团无锡市新吴区委员会 2019 年度无政府采购支出.

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,价值0.5万元以上的电子设备2台,价值0.2万元以上的电子设备1台。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门无实行绩效目标管理项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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共青团无锡市新吴区委员会2019部门预算公开.pdf
2019年度共青团部门预算公开.doc
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