搜索:
预决算说明
当前位置:首页 > 新吴区人民政府信息公开 > 信息公开目录 > 财政信息 > 预决算说明
信息索引号 014032126/2019-00014 生成日期 2019-02-12 公开日期 2019-02-12
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 新吴区人民政府
公开形式 网站,文件,政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
有效期 长期 公开程序 部门编制、经部门审核后公开 组配 财政预算
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 体裁 其他
关键词 预算,财务,民主党派,民主人士,民族事务 文件下载
内容概述 无锡高新区(新吴区)统战部2019年度部门预算公开
无锡高新区(新吴区)统战部2019年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

无锡高新区(新吴区)统战部

2019年度部门预算公开

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)协助区党工委(区委)贯彻落实中央、省市委有关统一战线的方针、政策和任务;加强调查研究,提出开展统战工作的意见和建议;负责本区有关统战理论、政策的研究和统一战线的宣传工作;加强对全区统战工作的指导检查、督促工作。

(二)负责联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士,沟通情况,反映意见,落实党的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派的方针、政策;做好发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助区各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

(三)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系、接待海外有关社团及代表人士;做好侨胞、侨属和重点台胞、台属的统战工作。

(四)调查研究全区党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,参与有关政策措施的研究制订工作;联系党外知识分子代表,物色培养代表人物;协助有关部门检查贯彻党的知识分子政策,帮助协调解决实际困难。

(五)负责党外人士的政策安排,会同区有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

(六)做好非公经济人士工作,调查、研究并反映非公经济代表人物的情况,做好帮助、引导和教育工作。

(七)负责全区民族宗教事务。依法保护本区少数民族公民的合法权益;协助有关部门做好全区少数民族扶贫以及少数民族干部的培养、教育和使用等工作;依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员开展正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;依法对本区宗教事务进行行政管理和监督;协助处理涉及民族政策和民族关系的涉外事务和突发事件。

    (八)负责全区侨务工作。统筹协调有关部门和社会团体开展涉侨工作;调查研究国内外侨情和本区侨务工作情况;负责指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作;指导、推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作;指导、推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。

(九)负责全区对台工作。协调处理全区涉台重大事件;负责统筹协调和指导全区对台经济、金融、文化、教育、科技、卫生、体育等各领域的交流与合作以及两岸人员往来、考察、研讨等工作;负责全区因公赴台管理服务工作;负责研究两岸关系发展和台湾岛内关系的变化;负责对台宣传、重大涉台事务的新闻发布;负责指导、协调在全区定居台胞的管理工作;联系指导区各民主党派、工商联和群众团体有关重点人士、重大活动等涉台工作,管理、指导区台商联谊会等有关涉台团体工作。

(十)承办区党工委(区委)、区管委会(区政府)交办的其他事项。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据锡新办发﹝201624号文件,我部下设三个办公室:(1)综合办公室(海外联络办公室);(2)党派工作办公室;(3)民族宗教事务办公室。下属一个参公管理事业单位:新吴区台湾同胞接待站。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:统战部本级、下属事业单位新吴区台湾同胞接待站。

 

三、2019年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持服务“四个走在前列”,建设“强富美高”新吴区工作大局,按照市委统战部和区委区政府工作部署,坚持把抓重点、补短板、强弱项、创特色作为统战工作主线,解放思想,开拓奋进,充分发挥统一战线优势,进一步为促进经济高质量发展和社会和谐稳定凝聚广泛智慧和力量。

1.强化政治引领,进一步凝聚党派成员思想共识。举办新吴区民主党派多党合作理论研修班、党外中青年干部培训班,深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育实践活动,系统学习习近平总书记系列重要讲话精神特别是统一战线重要思想,不断巩固新时代中国特色社会主义的共同思想政治基础,提高专题调研和参政议政、民主监督能力和水平。通过网络、专刊、专题学习会、座谈会等形式,及时传达学习省市委、区委有关会议精神,增加党外干部的政治使命感和荣誉感。积极支持各民主党派、知联会和新的社会阶层联合会开展中国特色社会主义教育实践活动。

2.完善工作机制,进一步推进政党协商制度建设。协商民主是党的领导的重要方式,是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势。要进一步落实《关于加强政党协商的实施办法》,年初与区委、区政府充分沟通,明确政党协商的范围和主题,全年开展1-2次政党协商活动,推进区委、区政府决策的民主化、科学化和常态化。

3.不断夯实基础,进一步提高民主党派建设水平。按照《新吴区推进民主党派基层组织示范支部(支社)建设工作指导意见》,继续开展创建活动,推动各民主党派依托结对共建社区打造党派活动场所,同时加快区级党派活动服务中心建设,积极引入第三方管理,精心打造海力士“同心博爱”品牌项目,为各党派教育培训、交流合作、宣传展示、公益服务提供优质化、常态化的保障服务。引导各党派强化内部管理和考核机制,增强党派成员的政党意识、提升党派成员素质,逐步建立起规范有效的履职机制。

4.抓好队伍建设,进一步拓宽党外干部培养渠道。推进“321”党外干部培养计划,切实做好党外干部的培养教育工作,会同区委组织部举办新吴区党外中青年干部培训班,及时充实党外干部人才库,研究党外中青年干部短期培养计划和具体措施,打通党外干部发展通道。会同各民主党派做好墩苗选人工作,着力解决党派干部青黄不接等问题。

5.开展调查研究,进一步发挥参政议政职能作用。组织动员各民主党派紧紧围绕区委政府中心工作,以及群众所关心的热点难点问题,发挥各党派的资源优势,广泛调查研究,认真做好调研、信息、宣传等工作,积极为服务大局、促进发展、改善民生建言献策,力争每个党派有1-2稿高质量的调研报告。举办民主党派专题调研工作专题培训班,推动参政议政的精准化、制度化、长效化。

6.创新工作模式,进一步深化“三联三创”工作。深入开展“三联三创”实践活动,依托我区各个街道和专业园区、众创空间,积极推进新的社会阶层代表人士自组织建设,将大统战工作格局全面渗透到各个阶层,充分发挥代表人士的带头引领作用。加快成立一批各具优势和品牌特色的新社会阶层人士组织和活动基地。同时,按照资源共享、基地共建、品牌共创的原则,推动各党派基层支部(支社)与社区结对共建,努力形成“一党派一品牌,一支部一特色”工作格局。

7.搭建服务平台,进一步建立海外统战工作网络不断建立与海外海外友好社团、高科技园区的联系合作,密切与兄弟县(市)区侨办的交流互动和信息共享,提高侨务联谊交流的质量和效益。推进“亲根、固根”服务工程,借助每年举办的吴文化活动,加强与回乡参加祭祀活动的海外华人华侨的联系,发挥泰伯名人效应和吴氏宗亲效应,努力拓展海外侨务资源。推进园区“侨之家”为侨服务工作站、积极筹建高新区归国创业人才联合会,加强联合会活动基地建设,促进企业间联谊交流合作。

8.加强舆论引导,进一步增强统战工作社会影响。大力开展统战政策、理论、知识宣传教育活动,依托区党派活动服务中心,开设新吴同心微讲堂,邀请专家学者和党派骨干分子进行十九大精神、统战理论、科技文化宣讲活动;编印统战期刊、,宣传中央、省市委、区委区政府有关政策精神,反映各地各部门统战工作的先进做法和经验,区各统一战线成员单位、各街道(园区)统战工作的动态和经验,及时做好上情下达、下情上达工作。三是举办新吴区统战系统信息宣传工作培训班,不断提高宣传信息调研工作水平,讲好统战故事,大力营造全社会关心、理解、支持统一战线工作的良好氛围。


第二部分 2019年度部门预算表

 

公开01

 

 

 

 

 

 

收支预算总表

 

部门名称:统战部

 

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

487.30

一、一般公共服务支出

399.79

一、基本支出

328.90

1. 一般公共预算

487.30

二、外交支出

 

二、项目支出

156.90

2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

四、上下级转移支出

1.50

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

23.88

 

 

 

 

九、卫生健康支出

9.03

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

54.60

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计

487.30

当年支出小计

487.30

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

487.30

支出合计

487.30

                       

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:统战部

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

487.30

一般公共预算资金

小计

487.30

公共财政拨款(补助)资金

487.30

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:统战部

 

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

上下级转移支出

单位预留机动经费

结转下年资金

487.30

328.90

156.90

1.50

 

 

                       

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:统战部

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

487.30

一、基本支出

328.90

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

156.90

 

 

三、上下级转移支出

1.50

收入合计

487.30

支出合计

487.30

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:统战部

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

487.30

201

一般公共服务支出

399.79

20125

澳台侨事务

10.00

2012505

台湾事务

10.00

20134

统战事务

389.79

2013401

行政运行

241.39

2013402

一般行政管理事务

148.40

208

社会保障和就业支出

23.88

20805

行政事业单位离退休

23.88

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.83

210

卫生健康支出

9.03

21011

行政事业单位医疗

9.03

2101101

行政单位医疗

9.03

221

住房保障支出

54.60

22102

住房改革支出

54.60

2210201

住房公积金

18.88

2210202

提租补贴

10.20

2210203

购房补贴

25.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:统战部

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

328.90

301

工资福利支出

301.63

30101

  基本工资

30.55

30102

  津贴补贴

132.87

30103

  奖金

85.33

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.05

30109

  职业年金缴费

6.83

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.03

30112

  其他社会保障缴费

1.09

30113

  住房公积金

18.88

302

商品和服务支出

26.60

30201

  办公费

1.91

30202

  印刷费

0.70

30207

  邮电费

0.05

30212

  因公出国(境)费用

4.57

30217

  公务接待费

4.00

30228

  工会经费

2.69

30229

  福利费

0.76

30239

  其他交通费用

7.78

30299

  其他商品和服务支出

4.14

303

对个人和家庭的补助

0.67

30307

  医疗费补助

0.16

30309

  奖励金

0.03

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.48

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:统战部

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

487.30

201

一般公共服务支出

399.79

20125

港澳台侨事务

10.00

2012505

台湾事务

10.00

20134

统战事务

389.79

2013401

行政运行

241.39

2013402

一般行政管理事务

148.40

208

社会保障和就业支出

23.88

20805

行政事业单位离退休

23.88

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.83

210

卫生健康支出

9.03

21011

行政事业单位医疗

9.03

2101101

行政单位医疗

9.03

221

住房保障支出

54.60

22102

住房改革支出

54.60

2210201

住房公积金

18.88

2210202

提租补贴

10.20

2210203

购房补贴

25.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:统战部

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

328.90

301

工资福利支出

301.63

30101

  基本工资

30.55

30102

  津贴补贴

132.87

30103

  奖金

85.33

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.05

30109

  职业年金缴费

6.83

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.03

30112

  其他社会保障缴费

1.09

30113

  住房公积金

18.88

302

商品和服务支出

26.60

30201

  办公费

1.91

30202

  印刷费

0.70

30207

  邮电费

0.05

30212

  因公出国(境)费用

4.57

30217

  公务接待费

4.00

30228

  工会经费

2.69

30229

  福利费

0.76

30239

  其他交通费用

7.78

30299

  其他商品和服务支出

4.14

303

对个人和家庭的补助

0.67

30307

  医疗费补助

0.16

30309

  奖励金

0.03

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.48

注:科目编码科目名称为必填项。

 

         

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:统战部

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

34.92

7.91

 

 

 

 

7.91

 

27.01

                             

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:统战部

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项

 

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:统战部

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

26.60

302

商品和服务支出

26.60

30201

办公费

1.91

30202

印刷费

0.70

30207

邮电费

0.05

30212

因公出国(境)费用

4.57

30217

公务接待费

4.00

30228

工会经费

2.69

30229

福利费

0.76

30239

其他交通费用

7.78

30299

其他商品和服务支出

4.14

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开12

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:统战部

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

 

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

高新区(新吴区)统战部2019年度收入、支出预算总计487.30万元,与上年相比收、支预算总计各增加160.92万元,增长49.30%。主要原因是一是根据2019年“加快党派活动服务中心建设以及建立海外统战工作网络”的工作安排增加相应建设和活动经费,二是20188月下属事业单位新吴区台湾同胞接待站由全额拨款事业单位转为参公管理事业单位,基本支出根据相关规定增加。其中:

(一)收入预算总计487.30万元。包括:

财政拨款收入预算总计487.30万元。

一般公共预算收入预算487.30万元,与上年相比增加160.92 万元,增长49.30%。主要原因一是根据2019年“加快党派活动服务中心建设以及建立海外统战工作网络”的工作安排增加相应建设和活动经费,二是20188月下属事业单位新吴区台湾同胞接待站由全额拨款事业单位转为参公管理事业单位,基本支出根据相关规定增加。

(二)支出预算总计487.30万元。包括:

1、一般公共服务支出399.79万元,主要用于港澳台侨事务10万元,统战事务389.79。与上年相比增加160.92万元,增长49.30%。主要原因一是根据2019年“加快党派活动服务中心建设以及建立海外统战工作网络”的工作安排增加相应建设和活动经费,二是20188月下属事业单位新吴区台湾同胞接待站由全额拨款事业单位转为参公管理事业单位,基本支出根据相关规定增加。

2、社会保障和就业支出23.88万元,主要用养老金和职业年金缴纳。与上年相比增加23.88万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支。

3、卫生健康支出9.03万元,主要用于社保基本医疗保险缴纳。与上年相比增加9.03万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支。

4、住房保障支出54.6万元,主要用于公积金、新职工住房补贴、提租补贴发放。与上年相比增加54.6万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支。

此外,基本支出预算数为328.90万元,与上年相比增加78.32万元,增长31.26%。主要原因除基本工资、公积金等人员经费按相关规定调增外,下属事业单位新吴区台湾同胞接待站由全额拨款事业单位转为参公管理事业单位,相应基本支出根据相关规定增加。

项目支出预算数为156.90万元,与上年相比增加81.1万元,减少107%。主要原因是根据2019年“加快党派活动服务中心建设以及建立海外统战工作网络”的工作安排增加相关经费用于党派活动服务中心的建设和港澳台交流活动的开展。

 

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计487.30万元,其中:

一般公共预算收入487.30万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0 %

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

 

 

三、支出预算情况说明

高新区(新吴区)统战部本年支出预算合计487.30万元,其中:

基本支出328.9万元,占67.49%

项目支出156.9万元,占32.20%

上下级转移支出1.5万元,占0.31%

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

高新区(新吴区)统战部2019年度财政拨款收、支总预算487.30万元。与上年相比增加160.92万元,增长49.30%。主要原因一是根据2019年“加快党派活动服务中心建设以及建立海外统战工作网络”的工作安排增加相应建设和活动经费,二是20188月下属事业单位新吴区台湾同胞接待站由全额拨款事业单位转为参公管理事业单位,基本支出根据相关规定增加。

 

五、财政拨款支出预算情况说明

高新区(新吴区)统战部2019年财政拨款预算支出487.30万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加160.92万元,增长49.30%。主要原因一是根据2019年“加快党派活动服务中心建设以及建立海外统战工作网络”的工作安排增加相应建设和活动经费,二是20188月下属事业单位新吴区台湾同胞接待站由全额拨款事业单位转为参公管理事业单位,基本支出根据相关规定增加。

其中:

(一)一般公共服务支出399.79万元

1、一般行政管理事务支出148.40万元,与上一年相比增加82.6万元,增加125.53%主要原因是根据2019年“加快党派活动服务中心建设以及建立海外统战工作网络”的工作安排增加相应建设和活动经费。

2、台湾事务支出10万元,与上一年相等。

3、行政运行241.39万元,与上一年相比增加100.12万元,增长70.87%,主要原因是20188月下属事业单位新吴区台湾同胞接待站由全额拨款事业单位转为参公管理事业单位人员经费功能科目由事业运行转为行政运行

(二)社会保障和就业支出23.88万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.05万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.83万元。与上年相比增加23.88万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支。

(三)卫生健康支出9.03万元

行政单位医疗9.03万元。与上年相比增加9.03万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支。

(四)住房保障支出54.60万元

住房公积金18.88万元,提租补贴10.20万元,购房补贴25.52万元,与上年相比增加54.60万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支。

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

高新区(新吴区)统战部2019年度财政拨款基本支出预算328.90万元,其中:

(一)人员经费302.30万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助,奖励金,其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费26.60万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、因公出国(境)费用,公务接待费,工会经费,福利费、其他交通费用,其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算支出预算情况说明

高新区(新吴区)统战部2019年一般公共预算财政拨款支出预算487.30万元,增加160.92万元,增长49.30%。主要原因一是根据2019年“加快党派活动服务中心建设以及建立海外统战工作网络”的工作安排增加相应建设和活动经费,二是20188月下属事业单位新吴区台湾同胞接待站由全额拨款事业单位转为参公管理事业单位,基本支出根据相关规定增加。

 

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

高新区(新吴区)统战部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算328.90万元,其中:

(一)人员经费302.30万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助,奖励金,其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费26.60万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、因公出国(境)费用,公务接待费,工会经费,福利费、其他交通费用,其他商品和服务支出。

 

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

高新区(新吴区)统战部2019年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出7.91万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少5.63万元,主要原因是根据工作实际列支“三公”经费预算,严格控制“三公”经费使用。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年相同。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算减少0.34万元,主要原因是统战部无公务用车,无公务用车维护费,且外出租车不列入三公。

3.公务接待费预算支出7.91万元,比上年预算增加1.05万元,主要原因是根据2019年工作计划,增加经费保障港澳台交流活动开展,进一步建立海外统战工作网络。

高新区(新吴区)统战部2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少6.29万元,主要原因是根据上年执行情况列支“三公”经费预算,严格控制“三公”经费使用。

高新区(新吴区)统战部2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出27.01万元,比上年增加4.71万元,主要原因根据2019年培训计划安排,新开展民主党派骨干成员参政议政能力提升培训班。

 

十、政府性基金预算支出预算情况说明

 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出26.60万元,与上年相比减少2.27万元,减少7.86%。主要原因是根据预算编制相关规定,人均标准降低。

 

十二、政府采购支出预算情况说明

 

十三、其他重要事项说明

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

附件下载:
无锡高新区(新吴区)统战部2019年度部门预算公开.doc
网站申明 | 隐私安全 | 网站地图| 使用帮助
地址:无锡市新吴区和风路28号   电子邮箱:webmaster@wnd.gov.cn
苏ICP备10218726号  版权所有:无锡市新吴区人民政府  技术支持:无锡王道科技有限公司