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党群团体财政预决算
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信息索引号 014032126/2019-00012 生成日期 2019-02-12 公开日期 2019-02-12
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 新吴区人民政府
公开形式 网站,文件,政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
有效期 长期 公开程序 部门编制、经部门审核后公开 组配 财政预算
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 体裁 其他
关键词 团体,其他,组织 文件下载
内容概述 无锡市新吴区残疾人联合会2019年部门预算公开
无锡市新吴区残疾人联合会2019年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

无锡市新吴区残疾人联合会

2019年度部门预算公开

 

 

 

 


 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

十三、政府专项资金明细项目汇总表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、 主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策、法律和法规。

2.管理和指导区残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会和精神残疾人及亲友协会,团结、教育、组织残疾人为中国特色社会主义建设贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、维权、文化体育等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划,对相关业务领域进行指导和管理。

6.管理和审核《中国人民共和国残疾人证》。

7.承担区残疾人工作委员会的日常工作。

8.承办新吴区人民政府及上级单位交办的其他事项。

、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、康复科、教就科、维文科。本部门下属单位包括:无锡市新吴区残疾人综合服务中心 

2从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:无锡市新吴区残疾人联合会本级无锡市新吴区残疾人综合服务中心

2019年部门主要工作任务及目标

1.突出抓好康复养护中心项目交付使用康复养护中心项目计划于2019年6月竣工,9月特殊教育学校正常开学,年底残疾人康复养护中心启动运行。坚持急需急办原则,科学筹划先期康复设备到位。区残联牵头制定残疾人入住、托养条件及相关补贴标准,有序推进残疾人康复养护中心开展服务。
    2.突出抓好助残社会组织发展中心建设继续探索培育助残社会组织,孵化助残服务项目,提升发展中心运行能力,促进助残项目高效开展一要建立严格、公正的评估、督导、监管评审机制,做好助残服务效果评估和财务审计工作;二要积极引导助残社会组织严格遵守各项制度,规范运行,做好自我治理、自我管理。加强残疾人社会工作体系组织基础,促进助残社会组织社会化、专业化发展,带动引领更多领域的社会组织参与助残服务。
    3.突出抓好就业年龄段残疾人充分就业促进残疾人就业是一项维护社会稳定、提高社会文明程度的重要民生工程,不仅能为残疾人提供经济收入,更对残疾人融入社会、参与社会生活发挥重要作用。2019年,区残联将坚持多措并举,打通残疾人就业渠道,依托残疾人就业供求服务中心、残疾人之家等就业服务平台,推动我区就业年龄段残疾人充分就业持续鼓励扶持自主创业,并通过职业技能培训、竞赛等形式提升残疾人竞争性就业能力,促进残疾人享有均等的就业机会、平等的劳动权利。
    4.突出抓好残疾人精准康复服务落实残疾人康复救助政策,结合残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新情况,继续抓好残疾人精准康复服务,进一步提高残疾人基本康复服务覆盖率。推动做好社区卫生服务中心与残疾人签约服务工作,在稳定签约数量、巩固覆盖面的基础上,做到签约一人、履约一人、做实一人,不断提高我区残疾人对签约服务的获得感和满意度,力争到2020年基本实现家庭医生签约服务制度全覆盖。
    5.突出抓好残疾人文化体育项目建设一是利用现有民生大厦3楼,建设残疾人文体艺活动中心,设置残疾人乒乓室、健身房、棋牌室、书画室、综合活动室等活动场地。创造条件,积极鼓励和帮助残疾人参加文化、体育、艺术活动,丰富精神文化生活。二是完善残疾人之家文体服务功能,委托助残社会组织,制定文体活动方案,确保每个“残疾人之家”每个季度组织一场健康有益的文体活动,为残疾人创造轻松愉悦的工作、生活环境,放松心情、陶冶情操,丰富业余文化生活。三是按照省残联《残疾人康复体育关爱家庭计划》要求,继续实施“康复体育进家庭”行动,加大社会宣传,积极争取企业、社会组织的合作与支持,为残疾人提供适宜的康复体育器材及康复体育入户指导与服务,实现残疾人足不出户享受基本康复体育服务。
    6.突出抓好惠残实事项目落到实处一是继续抓好千名残疾人免费体检、100台电脑配发及60辆电动轮椅适配工作,进一步提高我区残疾人健康水平和生活质量。二是实施困难残疾人家庭户内宜居工程,区街联动,改善我区贫困残疾人家居和出行环境。2019年拟投入30万元,按因人制宜、因房制宜、因需制宜的原则,一户一设计一改造。区残联负责宜居工程的全面管理、全程监督,各街道残联负责具体实施,确保组织管理有力,好事做好、实事做实。

 

 

 

 

 


第二部分 2019年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:无锡市新吴区残疾人联合会

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

2140.07 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

203.67 

    1. 一般公共预算

2140.07 

二、外交支出

 

二、项目支出

1184.85 

    2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

四、上下级转移支出

751.55 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2098.59

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 7.26

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 34.22

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

2140.07 

当年支出小计

2140.07 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

2140.07 

支出合计

2140.07 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:无锡市新吴区残疾人联合会

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

2140.07

一般公共预算资金

小计

2140.07

公共财政拨款(补助)资金

2140.07

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:无锡市新吴区残疾人联合会

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

2140.07

203.67

1936.4

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:无锡市新吴区残疾人联合会

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

2140.07

一、基本支出

203.67

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

1184.85

 

 

三、单位预留机动经费

 

 

 

四、上下级转移支出

751.55

收入合计

2140.07

支出合计

2140.07

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市新吴区残疾人联合会

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合计

2140.07 

208

社会保障和就业支出

2,098.59

20805

行政事业单位离退休

18.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.56

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.43

20811

残疾人事业

2,039.60

2081101

行政运行

56.29

2081102

一般行政管理事务

44.80

2081104

残疾人康复

400.00

2081105

残疾人就业和扶贫

1,536.91

2081199

其他残疾人事业支出

1.60

20899

其他社会保障和就业支出

40.00

2089901

其他社会保障和就业支出

40.00

210

卫生健康支出

7.26

21011

行政事业单位医疗

7.26

2101101

行政单位医疗

2.69

2101102

事业单位医疗

4.57

221

住房保障支出

34.22

22102

住房改革支出

34.22

2210201

住房公积金

12.26

2210202

提租补贴

12.74

2210203

购房补贴

9.22

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市新吴区残疾人联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

203.67

301

工资福利支出

184.41

30101

基本工资

21.32

30102

津贴补贴

47.46

30103

奖金

18.35

30107

绩效工资

57.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.56

30109

职业年金缴费

5.43

30110

职工基本医疗保险缴费

7.26

30112

其他社会保障缴费

1.27

30113

住房公积金

12.26

302

商品和服务支出

19.11

30204

手续费

0.01

30216

培训费

2.73

30217

公务接待费

0.32

30228

工会经费

2.11

30229

福利费

0.51

30239

其他交通费用

5.42

30299

其他商品和服务支出

8.01

303

对个人和家庭的补助

0.15

30307

医疗费补助

0.12

30309

奖励金

0.03

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市新吴区残疾人联合会

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

1388.52

208

社会保障和就业支出

1,347.04

20805

行政事业单位离退休

18.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.56

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.43

20811

残疾人事业

1,288.05

2081101

行政运行

56.29

2081102

一般行政管理事务

34.80

2081104

残疾人康复

360.00

2081105

残疾人就业和扶贫

835.36

2081199

其他残疾人事业支出

1.60

20899

其他社会保障和就业支出

40.00

2089901

其他社会保障和就业支出

40.00

210

卫生健康支出

7.26

21011

行政事业单位医疗

7.26

2101101

行政单位医疗

2.69

2101102

事业单位医疗

4.57

221

住房保障支出

34.22

22102

住房改革支出

34.22

2210201

住房公积金

12.26

2210202

提租补贴

12.74

2210203

购房补贴

9.22

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市新吴区残疾人联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

203.67

301

工资福利支出

184.41

30101

基本工资

21.32

30102

津贴补贴

47.46

30103

奖金

18.35

30107

绩效工资

57.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.56

30109

职业年金缴费

5.43

30110

职工基本医疗保险缴费

7.26

30112

其他社会保障缴费

1.27

30113

住房公积金

12.26

302

商品和服务支出

19.11

30204

手续费

0.01

30216

培训费

2.73

30217

公务接待费

0.32

30228

工会经费

2.11

30229

福利费

0.51

30239

其他交通费用

5.42

30299

其他商品和服务支出

8.01

303

对个人和家庭的补助

0.15

30307

医疗费补助

0.12

30309

奖励金

0.03

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:无锡市新吴区残疾人联合会

 

        单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

3.05

3.05 

 

 

 

 

0.32 

 

2.73

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:无锡市新吴区残疾人联合会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

19.11

302

商品和服务支出

19.11

30204

手续费

0.01

30216

培训费

2.73

30217

公务接待费

0.32

30228

工会经费

2.11

30229

福利费

0.51

30239

其他交通费用

5.42

30299

其他商品和服务支出

8.01

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.科目编码科目名称为必填项。

公开12

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:无锡市新吴区残疾人联合会

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

 

A02010104

科技助残

 

给残疾人配电脑

3

 

A020201

办公设备购置

 

电脑、复印机采购

3

 

C0810

残疾人意外保险

 

残疾人意外保险

3

 

C0816

差旅费

 

组织外出考察

3

 

 

物业费

 

 

1

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

 

 

 

 

 

 

公开13

 

 

 

 

 

政府专项资金明细项目汇总表

部门名称:无锡市新吴区残疾人联合会

 

 

单位:万元

专项资金名

二级专项资金名称

项目明细

预算数

税收财力安排

纳入预算管理的非税收入

政府性基金

专户管理非税收入

其他

备注

合计

 

 

1450

1450

 

 

 

 

 

02010107

民生事业类

维权和法律援助费

3

3

 

 

 

 

 

02010107

民生事业类

残疾人免费乘车及置换经费

12

12

 

 

 

 

 

02010107

民生事业类

残疾人协会活动、体育竞赛、文艺活动等

70.45

70.45

 

 

 

 

 

02010107

民生事业类

残疾人意外保险

95

95

 

 

 

 

 

02010107

民生事业类

社保补贴、临时救助、护理补贴

223.7

223.7

 

 

 

 

 

02010107

民生事业类

辅助器具服务中心费用、0-14儿童康复等

256

256

 

 

 

 

 

02010107

民生事业类

各类残疾人职业技能培训

50

50

 

 

 

 

 

02010107

民生事业类

精神服药与救助、康复扶贫项目等

94

94

 

 

 

 

 

02010107

民生事业类

就业创业扶持、就学救助(补贴)、“爱心亭”就业岗位补贴等

446.3

446.3

 

 

 

 

 

02010107

民生事业类

科级助残

35

35

 

 

 

 

 

02010107

民生事业类

体检费

50

50

 

 

 

 

 

02010107

民生事业类

残职委员基本建设支出

114.55

114.55

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总情况说明

新吴区残疾人联合会2019年度收入、支出预算总计2140.07万元,与上年相比收、支预算总计各增加111.44万元,增长5.5%主要原因是增加了新增员工的工资福利、残疾人意外保险项目等收入结构取消其他资金收入,增加财政拨款。

(一)收入预算总计2140.07万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2140.07元。其中:

1)一般公共预算收入预算2140.07万元。与上年相比增加2014.57万元,增长1605%。主要原因是取消其他资金收入,增加财政拨款。

2)政府性基金收入预算0万元与上年相比无变化

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化

3.其他资金预算收入为0万元。与上年相比减少1903.13万元,减少100%。主要原因是取消其他资金收入,增加财政拨款。

4上年结转和结余资金预算数为0万元。与上年相比无变化

(二)支出预算总计2140.07万元。包括:

1社会保障和就业支出2098.59万元,主要用于残联综合管理经费、残疾人康复经费、残疾人教育就业经费、残疾人扶持经费、综合服务中心购买服务等经费的支出。与上年相比增加195.46万元,增长10.27%。主要原因增加了新增员工的工资福利、残疾人意外保险项目等费用。

2.卫生健康支出7.26万元。主要用于行政事业单位人员职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加7.26万元,增长100%。主要原因增加了行政事业单位人员职工基本医疗保险缴费。

3.住房保障支出34.22万元。主要用于行政事业单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。与去年相比,增加34.22万元,增长100%

此外,基本支出预算数为203.67万元。与上年相比增加78.17万元,增长62%。主要原因是残联新增员工1名及相关工资福利调整等

项目支出预算数为1184.85万元。与上年相比减少718.28万元,减少38%。主要原因是减少项目支出,增加上下级转移支出。    

上下级转移支出751.55万元。与上年相比增加751.55万元,增长100%,主要原因是减少项目支出,增加上下级转移支出。

二、收入预算情况说明

新吴区残疾人联合会本年收入预算合计2140.07万元,其中:一般公共预算收入2140.07万元,100%;

政府性基金预算收入0万元

财政专户管理资金预算收入0万元;

其他资金预算收入0万元。

三、支出预算情况说明

新吴区残疾人联合会本年支出预算合计2140.07万元,其中:

基本支出203.67万元,占9.5%;

项目支出1936.4万元,占90.5%

四、财政拨款收支预算总情况说明

新吴区残疾人联合会2019年度财政拨款收支总预算2140.07万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2014.57万元,增长1605%。主要原因取消其他资金收入,增加财政拨款

五、财政拨款支出预算情况说明

新吴区残疾人联合会2019年财政拨款预算支出2140.7万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加2014.57万元,增长1605%。主要原因是取消其他资金收入,增加财政拨款

其中:

1社会保障和就业支出2098.59万元。与上年相比增加195.46万元,增长10.27%。主要原因主要原因增加了新增员工的工资福利、残疾人意外保险项目等费用。

2.卫生健康支出7.26万元。与上年相比增加7.26万元,增长100%。主要原因增加了行政事业单位人员职工基本医疗保险缴费。

3.住房保障支出34.22万元。与去年相比,增加34.22万元,增长100%,主要原因增加了行政事业单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

新吴区残疾人联合会2019年度财政拨款基本支出预算   203.67万元,其中:

(一)人员经费184.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费19.11万元。主要包括:公务招待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

、一般公共预算支出预算情况说明

新吴区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出预算1388.52万元,与上年相比增加1263.02万元,增长1006%。主要原因是取消其他资金收入,增加财政拨款

、一般公共预算基本支出预算情况说明

新吴区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算203.67万元,其中:

(一)人员经费184.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费19.11万元。主要包括:公务招待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

新吴区残疾人联合会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.32万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。

3.公务接待费预算支出0.32万元,上年预算减少1.95万元主要原因控制相关费用支出,厉行节俭

新吴区残疾人联合会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费0万元,比上年度减少3万元,主要原因控制相关费用支出,厉行节俭;培训费预算支出2.73万元,上年预算减少0.62万元,主要原因控制相关费用支出,厉行节俭

、政府性基金支出预算情况说明

新吴区残疾人联合会2019年度政府性基金支出预算为0万元。

、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

商品和服务支出19.11万元,比上年度增加3.61万元,增长23%,主要原因残联增加1名工作人员。

十二、政府采购预算情况说明

政府采购预算支出主要用于给贫困残疾人配发电脑、残疾意外保险等。

2019年度政府采购支出预算总额135万元,其中:拟采购货物支出38.5万元、拟购买服务支出96.5万元。

政府专项资金明细项目预算汇总情况说明

2019年本部门政府专项资金明细项目预算汇总为1450万元,主要用于残疾人意外保险、残疾人社保护理补贴,残疾人免费体检,给贫困残疾人发放辅助器具,对0-14岁的儿童进行康复救助,帮助残疾人就业,残疾学生及残疾人家庭子女的就学救助等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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无锡市新吴区残疾人联合会2019年部门预算.pdf
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