搜索:
党群团体财政预决算
当前位置:首页 > 新吴区人民政府信息公开 > 信息公开目录 > 财政信息 > 党群团体财政预决算
信息索引号 014032126/2019-00007 生成日期 2019-02-12 公开日期 2019-02-12
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 新吴区人民政府
公开形式 网站,文件,政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
有效期 长期 公开程序 部门编制、经部门审核后公开 组配 财政预算
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 体裁 其他
关键词 预算,财务,归侨,侨胞 文件下载
内容概述 无锡市新吴区归国华侨联合会2019年度部门预算公开
无锡市新吴区归国华侨联合会2019年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

无锡市新吴区归国华侨联合会

2019年度部门预算公开

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、       主要职能

(一)负责宣传贯彻侨法,执行党和政府的侨务工作方针、政策,依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞的合法权益。

(二)配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排,为他们履职提供服务。

(三)负责调动广大归侨侨眷的积极性,加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、业缘、血缘关系为纽带组成的侨团的联谊活动,为全区经济社会发展作贡献。

(四)负责了解和掌握广大归侨侨眷和海外侨胞的愿望和要求,切实为侨界群众排忧解难,特别要关心归侨侨眷中的困难群体,动员各方力量扶贫济困,帮助解决实际困难。

(五)参与涉侨法律、法规的制定与修改,督促检查《保护法》的实施。

(六)承办区委、区政府交办的其它事项。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、新吴区归国华侨联合会于20163月正式批复成立,12月召开第一次归侨侨眷代表大会,选举产生第一届委员会。部门无内设机构,无下属事业单位。

2从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,为侨联本级。

    三、2019年部门主要工作任务及目标

以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,紧紧围绕全区工作大局,积极适应、把握、引领侨务工作新常态,充分发挥侨界资源优势,不断加强助侨、强侨、护侨、育侨工作的机制化建设,进一步做实做新做强侨务工作,更好地凝心聚力服务全区经济社会发展,为开创“三个新高地”、“强富美高”建设新局面贡献力量。

一、围绕中心,凝聚侨心助力发展。紧扣区委、区政府中心工作,善于发挥好“侨”的独特优势,以侨架侨,充分发挥侨务部门在联谊、沟通、交往、合作方面的独特优势。加强侨务资源涵养,借助省、市海外联络联谊平台,发挥本地侨胞人脉关系,加强与海外及港澳工商社团和重点企业家的联系,加强与海外华侨华人专业社团、科技专家的联系,加强与新吴区在海外留学成才代表人士的联系,建立完善侨务引智引资平台机制。深入开展“创业中华”活动,主动参与国家、省市侨务部门举办的涉侨品牌活动,积极为有意向回国创业、工作的高层次人才牵线搭桥。发挥好省“新侨创业创新基地”作用,争取上级侨联资源和支持,协助政府及职能部门为留学归国人员在我区创新创业、工作和生活等方面提供支持和服务。深化拓展“亲情中华”主题活动,密切联系海外华文媒体,利用国家、省、市侨务媒体网站,发挥广大归侨、侨眷、留学人员家属作用,以多种方式向海外侨胞宣传推介我区经济发展情况和悠久的历史文化,让更多的侨胞认识新吴、走进新吴。认真挖掘归侨侨眷、海外侨胞和留学回国人员中万众创业、科技创新、奉献社会、传承文化等方面的先进典型,充分展示侨界良好形象。

二、强化服务,依法护侨凝聚新动力。坚持“以侨为本、为侨服务”的根本,把实现好、维护好广大侨胞和归侨侨眷的利益作为侨务工作的出发点和落脚点。认真实施侨胞“关爱工程”。加大对归侨侨眷的关爱帮扶力度,加强对困难归侨侨眷、华人华侨、重点侨务对象的走访慰问,把党和政府的温暖送到侨界群众家中。密切与政治上有影响、社会上有地位、经济上有实力、专业上有造诣的“四有”人士的联系,定期进行走访慰问,主动征求意见和建议。积极推荐侨界优秀人士参加国家、省市的先进评选,积极向有关部门争取给予侨界代表人士政治安排。落实各项惠侨政策,依法依规维护合法权益,不折不扣地执行归侨侨眷身份认定、三侨考生身份认定、退休归侨困难补贴等一系列优惠政策,积极协调解决好归侨侨眷的投资经商、子女就学就业、社会保障、回国定居以及各类纠纷中遇到的实际困难。做好侨务信访工作,畅通涉侨信访渠道,认真受理、协调解决涉侨信访,依法维护海外侨胞和归侨侨眷的合法权益,努力做到件件有着落,事事有回音。认真实施侨企“关心工程”。加强与重点侨企的沟通联系,搭建侨资企业和政府部门交流对话平台,建立服务长效机制。发挥新吴区侨企法律服务团作用,以侨企关心的劳动法、合同法、知识产权法等为主要内容,举办法律讲座,召开侨企维权座谈会,讨论、交流侨企发展中遇到的问题,在融资、贷款贴息、市场营销等方面为侨资企业出谋划策,支持侨资企业发展壮大。发挥区留亲会作用,加强与留学生回国创业中有影响的新侨专业人士的联谊,进一步优化“真诚引侨、热心为侨、依法护侨”的创业环境。

   三、健全组织,夯实侨务工作基础。开展双“五有”侨联组织创建活动,推动侨联进一步加强自身建设。以提高政治素养、理论水平和业务能力为目标,组织镇街、社区侨务工作者、侨联委员等成员,开展多层次、多形式的业务培训活动,积极组织全区侨联系统干部到先进地区开展学习和进行经验交流,不断总结侨情的新发展新变化新特点,研讨基层侨联工作的新对策、新方法和新手段充分调动各级侨联组织的积极性,形成整体合力,统筹安排工作,提升全区侨联工作整体水平,发挥整体效能,增强凝聚力;加强与政府涉侨部门之间的联系、沟通、协调与合作,形成合力,共同打造侨界重大、创新活动,以提升侨联影响力。发挥新吴侨联公众微信平台作用,及时发布侨联信息,收集侨情民意,回应侨胞诉求,利用网络做好联系、服务、引导、动员工作。推进侨务工作进园区、进社区。加强对街道、社区侨务工作的指导,深化基层侨务工作品牌特色创建工作,持续开展“社区侨之家”“侨法宣传角”创建活动。搞好园区、社区归侨侨眷和海外侨胞活动阵地建设。继续开展“送法下基层进社区”等活动,营造知侨、爱侨、护侨的良好氛围。


 

第二部分 2019年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:新吴区归国华侨联合会

 

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

104.74

一、一般公共服务支出

77.24

一、基本支出

94.74

1. 一般公共预算

 

二、外交支出

 

二、项目支出

10

2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.84

 

 

 

 

九、卫生健康支出

3.34

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

16.32

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计

104.74

当年支出小计

104.74

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

104.74 

支出合计

104.74

                       

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:新吴区归国华侨联合会

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

104.74

一般公共预算资金

小计

104.74

公共财政拨款(补助)资金

104.74

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:新吴区归国华侨联合会

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

104.74

94.74

10

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:新吴区归国华侨联合会

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

104.74

一、基本支出

94.74

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

10

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

104.74

支出合计

104.74

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:新吴区归国华侨联合会

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

104.74

201

一般公共服务支出

77.24

20129

群众团体事务

77.24

2012901

行政运行

67.24

2012902

一般行政管理事务

10.00

208

社会保障和就业支出

7.84

20805

行政事业单位离退休

7.84

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.24

210

卫生健康支出

3.34

21011

行政事业单位医疗

3.34

2101101

行政单位医疗

3.34

221

住房保障支出

16.32

22102

住房改革支出

16.32

2210201

住房公积金

6.12

2210202

提租补贴

10.20

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:新吴区归国华侨联合会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

94.74

301

工资福利支出

87.50

30101

  基本工资

8.88

30102

  津贴补贴

36.93

30103

  奖金

23.99

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.60

30109

  职业年金缴费

2.24

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.34

30112

  其他社会保障缴费

0.40

30113

  住房公积金

6.12

302

商品和服务支出

7.20

30201

  办公费

1.20

30202

  印刷费

0.30

30207

  邮电费

0.05

30217

  公务接待费

0.12

30227

  委托业务费

0.33

30228

  工会经费

0.98

30229

  福利费

0.17

30239

  其他交通费用

2.33

30299

  其他商品和服务支出

1.72

303

对个人和家庭的补助

0.04

30307

  医疗费补助

0.04

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:新吴区归国华侨联合会

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

104.74

201

一般公共服务支出

77.24

20129

群众团体事务

77.24

2012901

行政运行

67.24

2012902

一般行政管理事务

10.00

208

社会保障和就业支出

7.84

20805

行政事业单位离退休

7.84

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.24

210

卫生健康支出

3.34

21011

行政事业单位医疗

3.34

2101101

行政单位医疗

3.34

221

住房保障支出

16.32

22102

住房改革支出

16.32

2210201

住房公积金

6.12

2210202

提租补贴

10.20

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:新吴区归国华侨联合会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

94.74

301

工资福利支出

87.50

30101

基本工资

8.88

30102

津贴补贴

36.93

30103

奖金

23.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.60

30109

职业年金缴费

2.24

30110

职工基本医疗保险缴费

3.34

30112

其他社会保障缴费

0.40

30113

住房公积金

6.12

302

商品和服务支出

7.20

30201

办公费

1.20

30202

印刷费

0.30

30207

邮电费

0.05

30217

公务接待费

0.12

30227

委托业务费

0.33

30228

工会经费

0.98

30229

福利费

0.17

30239

其他交通费用

2.33

30299

其他商品和服务支出

1.72

303

对个人和家庭的补助

0.04

30307

医疗费补助

0.04

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:新吴区归国华侨联合会

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

3.51

2.63

1.31

 

 

 

1.32

 

0.88

                             

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:新吴区归国华侨联合会

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项

 

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:新吴区归国华侨联合会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

7.20

302

商品和服务支出

7.20

30201

办公费

1.20

30202

印刷费

0.30

30207

邮电费

0.05

30217

公务接待费

0.12

30227

委托业务费

0.33

30228

工会经费

0.98

30229

福利费

0.17

30239

其他交通费用

2.33

30299

其他商品和服务支出

1.72

 

 

 

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码科目名称为必填项。

 


 

公开12

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:新吴区归国华侨联合会

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

 

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

侨联2019年度收入、支出预算总计104.74万元,与上年相比收、支预算总计各增加31.84万元,增长43.68%。主要原因是人员经费增加。其中:

(一)收入预算总计104.74万元。包括:

财政拨款收入预算总计104.74万元。

一般公共预算收入预算104.74万元,与上年相比增加31.84万元,增长43.68%。主要原因是人员经费增加。

(二)支出预算总计104.74万元。包括:

1、一般公共服务支出77.24万元,主要用于一般行政管理事务10万元和行政运行67.24万元。与上年相比增加4.34万元,增长5.95%,主要原因是人员经费根据相关规定增加。

2、社会保障和就业支出7.84万元,主要用养老金和职业年金缴纳。与上年相比增加7.84万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支

3、卫生健康支出3.34万元,主要用于社保基本医疗保险缴纳。与上年相比增加3.34万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支。

4、住房保障支出16.32万元,主要用于公积金、新职工住房补贴、提租补贴发放。与上年相比增加16.32万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支。

此外,基本支出预算数为94.74万元。与上年相比增加31.84万元,增长50.62%。主要原因是人员经费根据相关规定增加。

项目支出预算数为10万元,与上年相同。

 

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计104.74万元,其中:

一般公共预算收入104.74万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0 %

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

 

三、支出预算情况说明

侨联本年支出预算合计104.74万元,其中:

基本支出94.74万元,占90.45%

项目支出10万元,占9.55%

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

侨联2019年度财政拨款收、支总预算104.74万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加31.84万元,增长43.68%。主要原因是人员经费增加。

 

五、财政拨款支出预算情况说明

侨联2019年财政拨款预算支出104.74万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加31.84万元,增长43.68%。主要原因是人员经费增加。

其中:

(一)一般公共服务支出

1、一般行政管理事务支出10万元,与上一年相同。

2、行政运行94.74万元。与上年相比增加31.84万元,增长50.62%。主要原因是人员经费根据相关规定增加。

(二)社会保障和就业支出7.84万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.60万元,机关事业单位职业年金缴费支出2.24万元。与上年相比增加7.84万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支。

(三)卫生健康支出3.34万元

行政单位医疗3.34万元。与上年相比增加3.34万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支。

(四)住房保障支出16.32万元

住房公积金6.12万元,提租补贴10.20万元,与上年相比增加16.32万元,增长100%,主要原因为根据财政局预算科统筹安排本年度此项单独列支。

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

侨联2019年度财政拨款基本支出预算97.74万元,其中:

(一)人员经费87.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

(二)公用经费7.20万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费,委托业务费,工会经费,福利费、其他交通费用,其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算支出预算情况说明

侨联2019年一般公共预算财政拨款支出预算104.74万元,与上年相比增加31.84万元,增长43.68%。主要原因是人员经费增加。

 

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

侨联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算94.74万元,其中:

(一)人员经费87.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

(二)公用经费7.20万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费,委托业务费,工会经费,福利费、其他交通费用,其他商品和服务支出。

 

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

侨联2019 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支1.31万元,占三公经费的49.81%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出1.32万元,占三公经费的50.19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支1.31元,比上年增加1.31万元,主要原因是根据上级工作计划列支以保障出行。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年相同。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算减少0.12万元,主要原因是侨联无公务用车,无公务用车维护费,且外出租车不列入三公。

3.公务接待费预算支出1.32万元,比上年预算减少0.44万元,主要原因是根据上年工作实际及执行情况适量减少,节约开支。

侨联2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年减少0.27万元,主要原因是上年未产生会议费用,本年预算根据上年执行情况列支。

侨联2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.88万元,比上年预算减少0.34万元,主要原因是根据上年工作实际及执行情况适量减少,节约开支。

 

十、政府性基金预算支出预算情况说明

 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出7.20万元,与上年相比增加0.49万元,增长7.3%,主要原因是根据预算编制相关规定,人均标准降低,相应科目根据实际进行调整。

 

十二、政府采购支出预算情况说明

 

十三、其他重要事项说明

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

附件下载:
无锡市新吴区归国华侨联合会2019年度部门预算公开.doc
网站申明 | 隐私安全 | 网站地图| 使用帮助
地址:无锡市新吴区和风路28号   电子邮箱:webmaster@wnd.gov.cn
苏ICP备10218726号  版权所有:无锡市新吴区人民政府  技术支持:无锡王道科技有限公司